当前位置:首页 > 政务公开

保靖县民族宗教事务和旅游文化广电新闻出版局2015部门决算及“三公”经费决算情况说明

发布时间:2019-10-18 17:58:24

 

一、单位基本情况

(一)部门主要职责

1.贯彻执行党和国家关于文化艺术、新闻出版广播影视、宣传、民族宗教和发展旅游业的方针、政策和法律、法规,组织指导民族法律法规、民族政策和民族基本知识的宣传教育工作。

2.管理全县的宗教事务。

3.指导、管理全县艺术事业,指导艺术创作与生产、重点扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种上,推动各门类艺术的发展,管理全县重大文化活动。

4.推进文化艺术新闻出版广播影视、民族宗教、旅游领域的公共服务。规划、引导公共文化、旅游产品生产,统筹安排文化、新闻广电影视、民族宗教、旅游、文物事业经费,指导倩以文化旅游设施和基层文化设施建设。

5.拟订全县文化艺术及旅游产业发展规划,指导、协调全县文化艺术及旅游产业发展。

6.拟订全县文化市场发展规划,指导全县文化市场综合执法工作。

7.拟订全县动漫、游戏产业发展规划并组织实施。

8.指导管理全县社会文化事业。

9.拟订全县非物质文化遗产保护规划,组织实施全县非物质文化遗产保护和传承工作。

10.负责文化艺术、新闻出版广播影视、著作权行业类社会组织及旅游区(点)质量等级评定的前置审核报批工作。

11.拟订全县文化艺术教育事业发展规划并监督实施,指导全县社会艺术教育和文化艺术行业职业教育。

12.拟订全县文化科技发展规划并组织实施,推进文化科技信息建设。

13.拟订对外文化交流规划并组织实施,贯彻执行对外及对港澳台的文化交流政策,组织大型对外文化交流活动。

14.协调组织全县民族工作领域有关对外交流与合作。

15.负责制定全县新闻出版广播影视领域事业发展政策和规划,组织实施重大公益工程、公益活动和公共服务。

16.负责统筹规划全县新闻出版广播影视及旅游产业发展。

17.负责监督管理全县新闻出版广播影视机构和业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量,协调组织、推进新闻出版广播影视精品创作生产。

18.负责对全县互联网出版和开办手机书刊、手机文学业务等数字出版内容和活动进行监管。

19.负责推进全县新闻出版广播影视与科技整合,依法拟订全县新闻出版广播影视科技发展规划、政策和行业技术标准,并组织实施和监督检查。

20.负责全县印刷业、发行业的监督。

21.负责全县出版物的进口、收录管理,协调推进全县新闻出版广播影视领域工作。

22.负责全县著作权管理和公共服务,组织查著作权侵权盗版案件。

23.负责组织、指导、协调“扫黄打非”工作,组织查处违法案件,承担全县“扫黄打非”工作小组日常工作。

24.负责管理县级文化新闻出版广播电视机构。  

25.负责组织实施全县民阅读推广活动。

26.制定全县文化新闻出版广播影视业,少数民族、宗教、旅游和著作权队伍建设、人才培养和教育培训规划并组织实施。指导全县文化广播影视、民族宗教、旅游从业人员的职业资格和等级考试、认证的有关工作。

27.组织实施国家、省、州确定的各类旅游区(点)、度假区及旅游饭店、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的设施标准和服务标准。

28.协同有关部门完善和落实对少数民族和民族地区的优惠政策,并督促检查落实情况。

29.参与拟定少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划。

30.参与研究全县少数民族文化、艺术、卫生、体育、计划生育、新闻出版等方面的特殊问题并提出相关意见、承办相应事务。

31.研究分析全县民族经济发展和社会事业方面的问题,并提出特殊政策建议。

32.承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。


(二)部门决算单位构成

内设股室十二个:办公室、财务室、人事股、民族事务股、民族宗教股、公共文化股、文化艺术股、文化遗产保护股、文化旅游产业股、文化旅游市场管理股、广播电影电视管理股、政策法规股

下设二级机构十二个:县文物管理局(财务独立)、县广播电视台(财务独立)、县文化市场综合执法局(财务独立)、文化馆、图书馆、非遗中心、网管中心、传习所、美术馆、博物馆、旅游质量监督所、电影管理服务中心、酉水民族文化艺术团


二、部门决算情况说明

(一)2015年部门决算收支总体情况

1.2015年度本年收入合计1259.04万元,具体情况如下:

财政拨款收入1234.34万元:一般公共服务支出128.57万元,文化体育与传媒支出989.36万元,商业服务业等支出116.41万元。

其他收入24.7万元。

年初结转和结余79.92万元

2.支出总体情况

2015年度本年支出合计1097.07万元,具体情况如下:

基本支出984.68万元,主要用于人员经费支出、日常公用支出、单位离退休经费。

项目支出112.39万元,主要用于无线覆盖、村村响、户户通、非物质文化遗产保护、民族团结创建、A级景区创建项目等。

年末结转和结余241.89万元

(二)2015年财政拨款收支决算情况

1. 2015年度财政拨款收入总计1234.34万元,其中:一般公共预算财政拨款1234.34万元。年初财政拨款结转和结余69.92万元。

2.2015年度财政拨款支出总计1062.37万元,年末财政拨款结转和结余241.89万元。




(三)2015年部门决算机关运行经费、国有资产占用情况

2015年部门决算机关运行经费955.99万元。其中人员经费620.57万元:工资福利支出481.27万元,对个人和家庭的补助支出139.3万元;公用经费335.42万元:商品服务支出331.39万元,其他资本性支出4.03万元。

2015年部门决算国有资产占用情况:一般公务用车3台。

三、“三公”经费情况说明

2015年部门决算“三公”经费23.63万元,其中:因公出国(境)费用0万元;公务用车购置0万元,公务用车运行维护费16.09万元;公务接待费7.54万元。

 

附件:民宗旅文广新局2015年度部门决算及“三公”经费决算公开表