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中共保靖县委办公室2017年部门预算公开信息说明

发布时间:2019-10-18 17:53:38

 

中共保靖县委办公室2017年部门预算公开信息说明

 

第一部分:

一、主要工作职责

(一)负责县委文件、县委办公室文件和县委领导文稿及其他有关重要材料的起草、修改、报批、校核、印发、归档;负责县委、县委办公室的内部文件、材料、信件、报刊杂志的收发、呈阅、整理、归档。

(二)负责县委全会、县委常委会议、县委工作会议等会议的会务工作及县委领导同志活动的组织安排。

(三)围绕县委工作部署和工作重心,调查研究、综合分析,形成调研材料、信息,并负责向县委领导和上级党委报告,为各级领导掌握动态、指导工作、科学决策提供依据。

(四)负责督促检查全县各级党组织和部门贯彻执行中央、省、州、县委的方针政策以及决议、决定情况;负责督办县委领导和上级党委的重要批示件,并及时反馈督办结果。

(五)协助县委领导做好部门之间的有关协调服务工作,处理有关来信来访。

(六)负责全县党政领导机关的密码电报和内部电报的译办、传输和机要通信网的使用、管理,规范全县的机要工作,对乡镇、县直单位机要工作实施业务领导,对公安、武警机要部门进行业务指导,编造全县的密码及密码机预算,并组织实施。

(七)负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理及处理失密、泄密事件,负责涉密通信、办公自动化和计算机信息系统的技术防范和审批管理。

(八)负责县委主要领导和县委重要会议的警卫工作安排,负责县委机关的安全保卫工作。

(九)负责县委及县委办公室的财务、后勤、接待服务工作及办公自动化建设。

(十)负责全县秘书队伍的业务指导工作。

(十一)完成县委交办的其他事项。

二、主要工作任务

一是抓综合调研,为领导决策提供参谋服务。

二是抓督查督办,强力推动各项工作落实。

三是抓信息服务,充分发挥参谋助手作用。

四是抓密码安全,着力提供高效资讯服务。

五是抓精准脱贫攻坚,加快全面建成小康社会。

六是抓美丽湘西建设,着力打造宜居美好家园。

七是抓全面深化改革,不断增强发展动力活力。

八是抓程序规范,确保日常工作运转有序。

九是抓作风转变,推进机关建设上台阶。

三、部门机构设置情况及单位构成情况

目前县委办有内设机构8个:县委督查室、县委机要局(县国家密码管理局、县委密码工作领导小组办公室)、县委政研室、县委保密委员会办公室(县国家保密局)、综合科、信息科、秘书科、行政后勤科。

下属全额拨款事业机构1个:县委信息技术中心。

2014年设立中共保靖县委全面深化改革领导小组办公室,与中共保靖县委办公室合署办公,一个机构、两块牌子。

根据保办[2016]1号文件精神,2016年1月成立县委精准脱贫攻坚领导小组,领导小组下设办公室,办公室设在县委办。

经县委常委会议研究,县驻村办、县小康办、县美丽办分别于2016年5月、2016年5月、2017年2月划入县委办统一管理。

四、部门预算情况

(一)2017年收入预算情况。2017年县财政局批复(保财函[2017]100号)预算总收入754.04万元,其中:一般公共预算拨款收入754.04万元,政府性基金预算拨款收入0万元,纳入财政专户管理的非税拨款收入0万元。预算总收入同比增加311.97万元,增长70.57%,主要增加原因为:1.基本工资调整,2.办公室今年牵头脱贫攻坚、驻村扶贫、小康建设、美丽湘西等相关工作新增预算。

(二)2017年支出预算情况。2017年预算总支出754.04万元。其中:基本支出464.46万元,项目支出289.58万元。

按支出预算用途划分:人员经费支出488.56万元(工资福利支出382.4万元,对个人和家庭补助支出106.16万元);商品和服务支出265.48万元(公用经费72.60万元,单位专项192.88万元)。预算总支出同比增加311.97万元,增长70.57%,主要增加原因为:1.基本工资调整,2.办公室今年牵头脱贫攻坚、驻村扶贫、小康建设、美丽湘西等相关工作新增预算。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年部门预算机关运行经费72.60万元。其中:办公费5万元,印刷费2.9万元,电费1万元,邮电费1万元,差旅费4.7万元,维修费1万元,培训费2万元,公务接待费20万元,公务用车运行维护费35万元。

(二)“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算100万元,比上年预算69万元增加31万元。

1.公务用车运行维护费预算55万元,今年新增美丽办、攻坚办预算。

2.公务接待费预算45万元,今年新增美丽办、攻坚办、驻村办、小康办预算。

(三)政府采购情况

本年度政府采购预算经费为10万元。

六、名词解释

(一)机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开明细附表。